Data Pagamento: |
18/02/2022 |
Nº Pagamento: |
0702184011 |
Nº Liquidação: |
0702183006 |
Nº Empenho: |
0701032008 |
Beneficiado: |
25.085.796/0001-53 - CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUATINS |
Valor Liquidado: |
153,81 |
Histórico: |
PAGAMENTO DA LIQUIDACAO N 0702183006 DO EMPENHO N 0701032008 |
Descontos legais: |
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|
Data Pagamento: |
18/02/2022 |
Nº Pagamento: |
0702184010 |
Nº Liquidação: |
0702183005 |
Nº Empenho: |
0702182002 |
Beneficiado: |
25.085.796/0001-53 - CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUATINS |
Valor Liquidado: |
2.666,40 |
Histórico: |
PAGAMENTO DA LIQUIDACAO N 0702183005 DO EMPENHO N 0702182002 |
Descontos legais: |
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Data Pagamento: |
18/02/2022 |
Nº Pagamento: |
0702184009 |
Nº Liquidação: |
0702183004 |
Nº Empenho: |
0702182001 |
Beneficiado: |
25.085.796/0001-53 - CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUATINS |
Valor Liquidado: |
79.872,00 |
Histórico: |
PAGAMENTO DA LIQUIDACAO N 0702183004 DO EMPENHO N 0702182001 |
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Data Pagamento: |
18/02/2022 |
Nº Pagamento: |
0702184008 |
Nº Liquidação: |
0702013007 |
Nº Empenho: |
0701032003 |
Beneficiado: |
00.007.153/0001-60 - SEMUSA - SERVICOS MUNICIPAL DE SENEAMENTO DE ARAGUATINS |
Valor Liquidado: |
49,70 |
Histórico: |
DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM TARIFAS DE AGUA, NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA CASA DE LEIS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2022. |
Descontos legais: |
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Desembolsos bancários: |
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Data Pagamento: |
18/02/2022 |
Nº Pagamento: |
0702184007 |
Nº Liquidação: |
0702183002 |
Nº Empenho: |
0702102001 |
Beneficiado: |
36.713.135/0001-41 - THOMASSON GABRIEL DOS SANTOS CAVALCANTE |
Valor Liquidado: |
1.000,00 |
Histórico: |
DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FILMAGEM E EDICAO DAS GRAVACOES DE SESSOES LEGISLATIVAS ( ORDINARIA E EXTRAORDINARIAS, SOLENE E INTINERARIAS DA CAMARA MUNIPAL), NA MANUTENCAO DESTA CASA DE LEIS, COMPETENCIA: MES DE JANEIRO/2022. |
Descontos legais: |
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Data Pagamento: |
18/02/2022 |
Nº Pagamento: |
0702184006 |
Nº Liquidação: |
0702173001 |
Nº Empenho: |
0702172001 |
Beneficiado: |
22.416.800/0001-20 - RONALDO CESAR MADALENA - ME |
Valor Liquidado: |
942,00 |
Histórico: |
DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL 500 ML, GALAO DE 20 LTS E GAS P - 13 KG, DESTINADOS AO USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA CASA LEIS, |
Descontos legais: |
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Desembolsos bancários: |
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|
Data Pagamento: |
18/02/2022 |
Nº Pagamento: |
0702184005 |
Nº Liquidação: |
0702183001 |
Nº Empenho: |
0701072002 |
Beneficiado: |
21.744.182/0001-85 - 4G ASSESSORIA CONTABIL LTDA |
Valor Liquidado: |
5.500,00 |
Histórico: |
DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS CONTABEIS, COM VISTAS A ELABORACAO E EXECUCAO DE SERVICOS CONTABEIS, COM VISTAS A ELABORACAO E EXECUCAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS SOBRE CONTABILIDADE PUBLICA MUNICIPAL, ESPECIFICAMENTE QUANTO A ESCRITURACAO CONTABIL; DEMONSTRACOES E RELATORIOS CONTABEIS MENSAIS, BIMESTRAIS, QUADRIMESTRAIS, SEMESTRAIS E ANUAIS; PRESTACAO DE CONTAS DA CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUATINS/TO. REF. JANEIRO A DEZEMBRO/2022 E BALANCO DO ORDENADOR/2022, COMPETENCIA: MES DE FEVEREIRO/2022. |
Descontos legais: |
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Data Pagamento: |
18/02/2022 |
Nº Pagamento: |
0702184004 |
Nº Liquidação: |
0702013005 |
Nº Empenho: |
0701032001 |
Beneficiado: |
03.817.702/0001-50 - VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA |
Valor Liquidado: |
11.941,26 |
Histórico: |
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DA TECNOLOGIA “SMART”, CARTAO ELETRONICO COM CHIP E/OU MAGNETICO, EM REDE ESPECIALIZADA DE SERVICOS, PARA ATENDER A RESPECTIVA FROTA DA CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUATINS/TO, EM REDE ESPECIALIZADA DE SERVICOS, COM SUAS ESPECIFICACOES DESCRITAS NOS ANEXOS, PELA CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUATINS/TO. |
Descontos legais: |
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Data Pagamento: |
18/02/2022 |
Nº Pagamento: |
0702184003 |
Nº Liquidação: |
0702013004 |
Nº Empenho: |
0701032001 |
Beneficiado: |
03.817.702/0001-50 - VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA |
Valor Liquidado: |
1.351,70 |
Histórico: |
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DA TECNOLOGIA “SMART”, CARTAO ELETRONICO COM CHIP E/OU MAGNETICO, EM REDE ESPECIALIZADA DE SERVICOS, PARA ATENDER A RESPECTIVA FROTA DA CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUATINS/TO, EM REDE ESPECIALIZADA DE SERVICOS, COM SUAS ESPECIFICACOES DESCRITAS NOS ANEXOS, PELA CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUATINS/TO. |
Descontos legais: |
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Desembolsos bancários: |
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Data Pagamento: |
18/02/2022 |
Nº Pagamento: |
0702184002 |
Nº Liquidação: |
0702013003 |
Nº Empenho: |
0701032001 |
Beneficiado: |
03.817.702/0001-50 - VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA |
Valor Liquidado: |
2.698,80 |
Histórico: |
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DA TECNOLOGIA “SMART”, CARTAO ELETRONICO COM CHIP E/OU MAGNETICO, EM REDE ESPECIALIZADA DE SERVICOS, PARA ATENDER A RESPECTIVA FROTA DA CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUATINS/TO, EM REDE ESPECIALIZADA DE SERVICOS, COM SUAS ESPECIFICACOES DESCRITAS NOS ANEXOS, PELA CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUATINS/TO. |
Descontos legais: |
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Desembolsos bancários: |
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Data Pagamento: |
18/02/2022 |
Nº Pagamento: |
0702184001 |
Nº Liquidação: |
0702013001 |
Nº Empenho: |
0701032001 |
Beneficiado: |
03.817.702/0001-50 - VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA |
Valor Liquidado: |
1.350,96 |
Histórico: |
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DA TECNOLOGIA “SMART”, CARTAO ELETRONICO COM CHIP E/OU MAGNETICO, EM REDE ESPECIALIZADA DE SERVICOS, PARA ATENDER A RESPECTIVA FROTA DA CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUATINS/TO, EM REDE ESPECIALIZADA DE SERVICOS, COM SUAS ESPECIFICACOES DESCRITAS NOS ANEXOS, PELA CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUATINS/TO. |
Descontos legais: |
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Desembolsos bancários: |
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Data Pagamento: |
11/02/2022 |
Nº Pagamento: |
0702114001 |
Nº Liquidação: |
0702113001 |
Nº Empenho: |
0702112001 |
Beneficiado: |
884.313.391-87 - JOAO BATISTA MORAIS |
Valor Liquidado: |
150,00 |
Histórico: |
DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO (LIMPEZA) DA CAIXA DAGUA, DO PREDIO DESTA DESTA CASA DE LEIS. |
Descontos legais: |
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Desembolsos bancários: |
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|
Data Pagamento: |
09/02/2022 |
Nº Pagamento: |
0702094001 |
Nº Liquidação: |
0702093001 |
Nº Empenho: |
0702092001 |
Beneficiado: |
12.286.624/0001-04 - DIRAMITA RESPLANDES DA SILVA |
Valor Liquidado: |
735,00 |
Histórico: |
DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE LANCHES DIVERSOS, SALGADOS E OUTROS, DESTINADOS AO USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA CASA DE LEIS. |
Descontos legais: |
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Desembolsos bancários: |
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Data Pagamento: |
07/02/2022 |
Nº Pagamento: |
0702074001 |
Nº Liquidação: |
0702043001 |
Nº Empenho: |
0702042001 |
Beneficiado: |
12.286.624/0001-04 - DIRAMITA RESPLANDES DA SILVA |
Valor Liquidado: |
695,00 |
Histórico: |
DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE LANCHES DIVERSOS, SALGADOS E OUTROS, DESTINADOS AO USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA CASA DE LEIS. |
Descontos legais: |
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Desembolsos bancários: |
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Data Pagamento: |
04/02/2022 |
Nº Pagamento: |
0702044001 |
Nº Liquidação: |
0702043002 |
Nº Empenho: |
0701032010 |
Beneficiado: |
27.633.701/0001-14 - REDE TOCANTINS DE TELECOMUNICACAO LTDA |
Valor Liquidado: |
250,00 |
Histórico: |
DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM MENSALIDADE DA INTERNET - SCM - PLANO 500 MB, NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA CASA DE LEI, DURANTE O MES DE JANEIRO/2022. |
Descontos legais: |
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Desembolsos bancários: |
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|
Data Pagamento: |
01/02/2022 |
Nº Pagamento: |
0702014003 |
Nº Liquidação: |
0701313002 |
Nº Empenho: |
0701032013 |
Beneficiado: |
29.979.036/0538-56 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL |
Valor Liquidado: |
21.554,22 |
Histórico: |
PAGAMENTO REFERENTE A INSS PATRONAL DESTA CASA DE LEIS. REF. JANEIRO/2022. |
Descontos legais: |
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Desembolsos bancários: |
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Data Pagamento: |
01/02/2022 |
Nº Pagamento: |
0702014002 |
Nº Liquidação: |
0701193001 |
Nº Empenho: |
0701032002 |
Beneficiado: |
17.816.520/0001-70 - UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO DO TOCANTINS - UVET |
Valor Liquidado: |
2.500,00 |
Histórico: |
DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO DE ENTIDADE DE CLASSE, CONFORME O TERMO JUNTO A UVET - UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO DO TOCCANTINS, JUNTO A ESTA CASA LEIS, DURANTE O ANO DE 2022, COMPETENCIA: MES DE JANEIRO/2022. |
Descontos legais: |
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Desembolsos bancários: |
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Data Pagamento: |
31/01/2022 |
Nº Pagamento: |
0701314001 |
Nº Liquidação: |
0701283001 |
Nº Empenho: |
0701052002 |
Beneficiado: |
21.664.551/0001-20 - E M DE SOUSA ELIRELI - ME |
Valor Liquidado: |
3.000,00 |
Histórico: |
PRESTACAO DE SERVICOS, E APOIO EM TODOS OS PROCESSOS DE LICITACAO, DISPENSAS, INEXIGIBILIDADE, OPERACIONALIZACAO DA PLATAFORMA DO PREGAO ELETRONICO, PORTAL DA TRANSPARENCIA, SICAP- LCO, COMPETENCIA: MES DE JANEIRO/2022. |
Descontos legais: |
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Desembolsos bancários: |
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|
|
Data Pagamento: |
27/01/2022 |
Nº Pagamento: |
0701274004 |
Nº Liquidação: |
0701273002 |
Nº Empenho: |
0701032014 |
Beneficiado: |
11.224.348/0001-89 - BANCO DO BRASIL SA |
Valor Liquidado: |
89,80 |
Histórico: |
PAGAMENTO DA LIQUIDACAO N 0701273002 DO EMPENHO N 0701032014 |
Descontos legais: |
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|
Desembolsos bancários: |
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|
Data Pagamento: |
27/01/2022 |
Nº Pagamento: |
0701274003 |
Nº Liquidação: |
0701273001 |
Nº Empenho: |
0701032012 |
Beneficiado: |
09.633.925/0001-44 - FUNPREV - FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE ARAGUATINS |
Valor Liquidado: |
405,56 |
Histórico: |
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDORAS EFETIVAS DESTA CASA DE LEIS. REF. JANEIRO/2022 |
Descontos legais: |
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|
Desembolsos bancários: |
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|
|
Data Pagamento: |
27/01/2022 |
Nº Pagamento: |
0701274002 |
Nº Liquidação: |
0701263001 |
Nº Empenho: |
0701102001 |
Beneficiado: |
40.231.032/0001-12 - MARCOS TULIO BARBOSA |
Valor Liquidado: |
600,00 |
Histórico: |
PRESTACAO DE SERVICOS DE INSERCAO DOS RELATORIOS A SER REALIZADA PELA CAMARA MUNICIPAL, NO WEB SITE LOCALIZADO NA INTERNET ATRAVES DO ENDERECO HTTPS://WWW.ARAGUATINS.TO.LEG.BR/ / / • INSERCAO DOS RELATORIOS RREO, RGF E PRESTACOES DE CONTAS (PORTAL DA / TRANSPARENCIA). / • INSERCAO DO CONTROLE DE DIARIAS E TODOS OS RELATORIOS DA LEI 4.320/64, (PORTAL DA / TRANSPARENCIA). / • LEI DAS DIRETRIZES ORCAMENTARIAS - LDO, PLANO PLURI ANUAL -PPA, LEI / ORCAMENTARIA ANUAL - LOA E SEUS DEVIDOS ANEXOS. / • ELABORACAO DOS DADOS PARA O SICONFI E MSC (MATRIZ DE SALDOS CONTABEIS) / • INSERCAO DOS RELATORIOS LICITACOES, ATAS E EDITAIS. / • INSERCAO DOS RELATORIOS CONTROLE DE CONTRATOS. / • RELATORIOS DA EXECUCAO ORCAMENTARIA / • RELATORIOS DOS PATRIMONIOS — / SUPORTE EM INFORMACOES OBRIGATORIAS JUNTO AO TCE E MP, COPETENCIA: MES DE JANEIRO/2022. |
Descontos legais: |
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|
Desembolsos bancários: |
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|
|
Data Pagamento: |
27/01/2022 |
Nº Pagamento: |
0701274001 |
Nº Liquidação: |
0701033002 |
Nº Empenho: |
0701032004 |
Beneficiado: |
25.086.034/0001-71 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A. |
Valor Liquidado: |
213,35 |
Histórico: |
DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA, NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA CASA DE LEIS, DURANTE O ANO DE 2022, COMPETENCIA: MES DE JANEIRO/2022. |
Descontos legais: |
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Desembolsos bancários: |
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|
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Data Pagamento: |
25/01/2022 |
Nº Pagamento: |
0701254002 |
Nº Liquidação: |
0701253001 |
Nº Empenho: |
0701032015 |
Beneficiado: |
00.360.305/2812-86 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
Valor Liquidado: |
49,00 |
Histórico: |
PAGAMENTO DA LIQUIDACAO N 0701253001 DO EMPENHO N 0701032015 |
Descontos legais: |
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|
Desembolsos bancários: |
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|
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Data Pagamento: |
25/01/2022 |
Nº Pagamento: |
0701254001 |
Nº Liquidação: |
0701243002 |
Nº Empenho: |
0701052001 |
Beneficiado: |
12.310.510/0001-44 - ITS -TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA - ME |
Valor Liquidado: |
900,00 |
Histórico: |
DESPESA REFERENTE AO CONTRATO N 0701050002, NA LOCACAO DE SOFTWARE DE RH JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUATINS, DURANTE O PERIODO CONTRATUAL DE JANEIRO A DEZEMBRO/2022, COMPETENCIA: MES DE JANEIRO/2022. |
Descontos legais: |
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Desembolsos bancários: |
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