Data Pagamento: |
09/03/2022 |
Nº Pagamento: |
0703084003 |
Nº Liquidação: |
0703073001 |
Nº Empenho: |
0703072001 |
Beneficiado: |
04.400.368/0001-06 - REINALDO MATEUS SOARES ME |
Valor Liquidado: |
187,00 |
Histórico: |
DESPESA REERENTE A AQUISICAO DE CAIXA E BOMBONS SORTIDOS E KIT ACESSORIOS, NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
Descontos legais: |
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|
Data Pagamento: |
04/03/2022 |
Nº Pagamento: |
0703044003 |
Nº Liquidação: |
0703043002 |
Nº Empenho: |
0703042001 |
Beneficiado: |
036.623.681-45 - EZIO MORAIS DA COSTA |
Valor Liquidado: |
840,00 |
Histórico: |
DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DO SOM E CONFECCAO DE CABOS DE OUDIOS, NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
Descontos legais: |
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Data Pagamento: |
04/03/2022 |
Nº Pagamento: |
0703044002 |
Nº Liquidação: |
0703033008 |
Nº Empenho: |
0703032002 |
Beneficiado: |
36.990.794/0001-25 - AUTO POSTO COIMBRA |
Valor Liquidado: |
328,00 |
Histórico: |
DESPESA REERENTE A AQUISICAO DE FILTRO DE COMBUSTIVEL E OUTROS, DESTINADOS AO USO/REPOSICAO DE VEICULO QUE SERVE A CAMARA MUNICIPAL. |
Descontos legais: |
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Data Pagamento: |
04/03/2022 |
Nº Pagamento: |
0703044001 |
Nº Liquidação: |
0703043001 |
Nº Empenho: |
0701032010 |
Beneficiado: |
27.633.701/0001-14 - REDE TOCANTINS DE TELECOMUNICACAO LTDA |
Valor Liquidado: |
250,00 |
Histórico: |
PAGAMENTO DA LIQUIDACAO N 0703043001 DO EMPENHO N 0701032010 |
Descontos legais: |
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Desembolsos bancários: |
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Data Pagamento: |
03/03/2022 |
Nº Pagamento: |
0703034002 |
Nº Liquidação: |
0703033007 |
Nº Empenho: |
0701032012 |
Beneficiado: |
09.633.925/0001-44 - FUNPREV - FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE ARAGUATINS |
Valor Liquidado: |
532,74 |
Histórico: |
PAGAMENTO DA LIQUIDACAO N 0703033007 DO EMPENHO N 0701032012 |
Descontos legais: |
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Desembolsos bancários: |
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Data Pagamento: |
25/02/2022 |
Nº Pagamento: |
0702254001 |
Nº Liquidação: |
0702253001 |
Nº Empenho: |
0701032015 |
Beneficiado: |
00.360.305/2812-86 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
Valor Liquidado: |
80,35 |
Histórico: |
PAGAMENTO DA LIQUIDACAO N 0702253001 DO EMPENHO N 0701032015 |
Descontos legais: |
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Desembolsos bancários: |
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Data Pagamento: |
24/02/2022 |
Nº Pagamento: |
0702244005 |
Nº Liquidação: |
0702243002 |
Nº Empenho: |
0701032014 |
Beneficiado: |
11.224.348/0001-89 - BANCO DO BRASIL SA |
Valor Liquidado: |
191,20 |
Histórico: |
PAGAMENTO DA LIQUIDACAO N 0702243002 DO EMPENHO N 0701032014 |
Descontos legais: |
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Desembolsos bancários: |
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Data Pagamento: |
24/02/2022 |
Nº Pagamento: |
0702244004 |
Nº Liquidação: |
0702233001 |
Nº Empenho: |
0701072001 |
Beneficiado: |
32.965.361/0001-69 - KP SISTEMA DE INFORMACAO PARA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL LTDA-ME |
Valor Liquidado: |
1.000,00 |
Histórico: |
PAGAMENTO DA LIQUIDACAO N 0702233001 DO EMPENHO N 0701072001 |
Descontos legais: |
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Desembolsos bancários: |
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Data Pagamento: |
24/02/2022 |
Nº Pagamento: |
0702244003 |
Nº Liquidação: |
0702233002 |
Nº Empenho: |
0701072001 |
Beneficiado: |
32.965.361/0001-69 - KP SISTEMA DE INFORMACAO PARA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL LTDA-ME |
Valor Liquidado: |
1.000,00 |
Histórico: |
PAGAMENTO DA LIQUIDACAO N 0702233002 DO EMPENHO N 0701072001 |
Descontos legais: |
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Desembolsos bancários: |
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Data Pagamento: |
24/02/2022 |
Nº Pagamento: |
0702244002 |
Nº Liquidação: |
0702243001 |
Nº Empenho: |
0701032013 |
Beneficiado: |
29.979.036/0538-56 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL |
Valor Liquidado: |
21.607,02 |
Histórico: |
PAGAMENTO DA LIQUIDACAO N 0702243001 DO EMPENHO N 0701032013 |
Descontos legais: |
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Desembolsos bancários: |
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|
Data Pagamento: |
24/02/2022 |
Nº Pagamento: |
0702244001 |
Nº Liquidação: |
0702013006 |
Nº Empenho: |
0701032004 |
Beneficiado: |
25.086.034/0001-71 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A. |
Valor Liquidado: |
256,30 |
Histórico: |
DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA, NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA CASA DE LEIS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2022. |
Descontos legais: |
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Desembolsos bancários: |
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Data Pagamento: |
22/02/2022 |
Nº Pagamento: |
0702224006 |
Nº Liquidação: |
0702213005 |
Nº Empenho: |
0702212003 |
Beneficiado: |
004.385.201-73 - DOUGLAS GOMES CORREA |
Valor Liquidado: |
875,00 |
Histórico: |
DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS, CONCEDIDA AO CONTADOR DESTA CASA LEIS, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO A UVT, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA DE LEIS, NO PERIODO DE 22/02 A 24/02/2022. |
Descontos legais: |
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Desembolsos bancários: |
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Data Pagamento: |
22/02/2022 |
Nº Pagamento: |
0702224005 |
Nº Liquidação: |
0702213001 |
Nº Empenho: |
0702212001 |
Beneficiado: |
21.144.081/0001-73 - FARMACIA MAIS SAUDE EIRELI |
Valor Liquidado: |
420,00 |
Histórico: |
DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MASCARA DESCARTAVEL 3 CAMADAS COM 50 UNIDADES BRANCA, DESTINADAS AO USO POR SERVIDORES DESTA CASA DE LEIS, USADAS PARA PROTECAO CONTRA A COVID - 19, JUNTO A ESTA CASA LEIS. |
Descontos legais: |
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Desembolsos bancários: |
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Data Pagamento: |
22/02/2022 |
Nº Pagamento: |
0702224004 |
Nº Liquidação: |
0702013008 |
Nº Empenho: |
0701032005 |
Beneficiado: |
76.535.764/0325-09 - OI S.A. |
Valor Liquidado: |
117,74 |
Histórico: |
DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA, NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA CASA DE LEIS, DURANTE O ANO DE 2022, COMPETENCIA: MES DE FEVEREIRO/2022. |
Descontos legais: |
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Desembolsos bancários: |
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Data Pagamento: |
22/02/2022 |
Nº Pagamento: |
0702224003 |
Nº Liquidação: |
0702183003 |
Nº Empenho: |
0701052001 |
Beneficiado: |
12.310.510/0001-44 - ITS -TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA - ME |
Valor Liquidado: |
900,00 |
Histórico: |
DESPESA REFERENTE AO CONTRATO N 0701050002, NA LOCACAO DE SOFTWARE DE RH JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUATINS, DURANTE O PERIODO CONTRATUAL DE JANEIRO A DEZEMBRO/2022, COMPETENCIA: MES DE FEVEREIRO/2022. |
Descontos legais: |
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Desembolsos bancários: |
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|
Data Pagamento: |
22/02/2022 |
Nº Pagamento: |
0702224002 |
Nº Liquidação: |
0702223001 |
Nº Empenho: |
0701032002 |
Beneficiado: |
17.816.520/0001-70 - UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO DO TOCANTINS - UVET |
Valor Liquidado: |
2.500,00 |
Histórico: |
DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO DE ENTIDADE DE CLASSE, CONFORME O TERMO JUNTO A UVET - UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO DO TOCCANTINS, JUNTO A ESTA CASA LEIS, DURANTE O ANO DE 2022, COMPETENCIA: MES DE FVEREIRO/2022. |
Descontos legais: |
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Desembolsos bancários: |
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|
Data Pagamento: |
22/02/2022 |
Nº Pagamento: |
0702224001 |
Nº Liquidação: |
0702213003 |
Nº Empenho: |
0701102001 |
Beneficiado: |
40.231.032/0001-12 - MARCOS TULIO BARBOSA |
Valor Liquidado: |
600,00 |
Histórico: |
PRESTACAO DE SERVICOS DE INSERCAO DOS RELATORIOS A SER REALIZADA PELA CAMARA MUNICIPAL, NO WEB SITE LOCALIZADO NA INTERNET ATRAVES DO ENDERECO HTTPS://WWW.ARAGUATINS.TO.LEG.BR/ / / • INSERCAO DOS RELATORIOS RREO, RGF E PRESTACOES DE CONTAS (PORTAL DA / TRANSPARENCIA). / • INSERCAO DO CONTROLE DE DIARIAS E TODOS OS RELATORIOS DA LEI 4.320/64, (PORTAL DA / TRANSPARENCIA). / • LEI DAS DIRETRIZES ORCAMENTARIAS - LDO, PLANO PLURI ANUAL -PPA, LEI / ORCAMENTARIA ANUAL - LOA E SEUS DEVIDOS ANEXOS. / • ELABORACAO DOS DADOS PARA O SICONFI E MSC (MATRIZ DE SALDOS CONTABEIS) / • INSERCAO DOS RELATORIOS LICITACOES, ATAS E EDITAIS. / • INSERCAO DOS RELATORIOS CONTROLE DE CONTRATOS. / • RELATORIOS DA EXECUCAO ORCAMENTARIA / • RELATORIOS DOS PATRIMONIOS — / SUPORTE EM INFORMACOES OBRIGATORIAS JUNTO AO TCE E MP, COPETENCIA: MES DE FEVEREIRO/2022. |
Descontos legais: |
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Desembolsos bancários: |
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|
Data Pagamento: |
21/02/2022 |
Nº Pagamento: |
0702214001 |
Nº Liquidação: |
0702213002 |
Nº Empenho: |
0701052002 |
Beneficiado: |
21.664.551/0001-20 - E M DE SOUSA ELIRELI - ME |
Valor Liquidado: |
3.000,00 |
Histórico: |
PRESTACAO DE SERVICOS, E APOIO EM TODOS OS PROCESSOS DE LICITACAO, DISPENSAS, INEXIGIBILIDADE, OPERACIONALIZACAO DA PLATAFORMA DO PREGAO ELETRONICO, PORTAL DA TRANSPARENCIA, SICAP- LCO, COMPETENCIA: MES DE FEVEREIRO/2022. |
Descontos legais: |
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Desembolsos bancários: |
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|
Data Pagamento: |
18/02/2022 |
Nº Pagamento: |
0702184017 |
Nº Liquidação: |
0702183010 |
Nº Empenho: |
0701032011 |
Beneficiado: |
25.085.796/0001-53 - CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUATINS |
Valor Liquidado: |
2.800,00 |
Histórico: |
PAGAMENTO DA LIQUIDACAO N 0702183010 DO EMPENHO N 0701032011 |
Descontos legais: |
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Desembolsos bancários: |
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Data Pagamento: |
18/02/2022 |
Nº Pagamento: |
0702184016 |
Nº Liquidação: |
0702153003 |
Nº Empenho: |
0701062001 |
Beneficiado: |
002.811.601-12 - ADAUTO DA GAMA LIMA |
Valor Liquidado: |
5.500,00 |
Histórico: |
QUITACAO NF 02. REF. FEVEREIRO/2022 |
Descontos legais: |
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Desembolsos bancários: |
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|
Data Pagamento: |
18/02/2022 |
Nº Pagamento: |
0702184015 |
Nº Liquidação: |
0702183009 |
Nº Empenho: |
0702182004 |
Beneficiado: |
25.085.796/0001-53 - CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUATINS |
Valor Liquidado: |
4.417,84 |
Histórico: |
PAGAMENTO DA LIQUIDACAO N 0702183009 DO EMPENHO N 0702182004 |
Descontos legais: |
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Desembolsos bancários: |
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Data Pagamento: |
18/02/2022 |
Nº Pagamento: |
0702184014 |
Nº Liquidação: |
0702183008 |
Nº Empenho: |
0701032016 |
Beneficiado: |
487.641.083-68 - DARLAN GOMES CHAGAS |
Valor Liquidado: |
7.596,65 |
Histórico: |
PAGAMENTO DA LIQUIDACAO N 0702183008 DO EMPENHO N 0701032016 |
Descontos legais: |
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Desembolsos bancários: |
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Data Pagamento: |
18/02/2022 |
Nº Pagamento: |
0702184013 |
Nº Liquidação: |
0702013002 |
Nº Empenho: |
0701032001 |
Beneficiado: |
03.817.702/0001-50 - VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA |
Valor Liquidado: |
1.351,70 |
Histórico: |
PAGAMENTO DA LIQUIDACAO N 0702013002 DO EMPENHO N 0701032001 |
Descontos legais: |
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Desembolsos bancários: |
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Data Pagamento: |
18/02/2022 |
Nº Pagamento: |
0702184012 |
Nº Liquidação: |
0702183007 |
Nº Empenho: |
0702182003 |
Beneficiado: |
25.085.796/0001-53 - CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUATINS |
Valor Liquidado: |
5.457,12 |
Histórico: |
PAGAMENTO DA LIQUIDACAO N 0702183007 DO EMPENHO N 0702182003 |
Descontos legais: |
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