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Nº Empenho, Nº Liquidação, , Nº Pagamento, Beneficiado e Histórico
Data Pagamento: 14/04/2022
Nº Pagamento: 0704134002
Nº Liquidação: 0704143001
Nº Empenho: 0704142001
Beneficiado: 04.724.715/0003-00 - MARCA MOTOR VEICULOS LTDA
Valor Liquidado: 2.986,00
Histórico: DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS, DESTINADOS AO USO/MANUTENCAO NO VEICULO QUE SERVER A CASA DE LEIS DESTE MUNICIPIO.
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Data Pagamento: 12/04/2022
Nº Pagamento: 0704124009
Nº Liquidação: 0704123009
Nº Empenho: 0704122002
Beneficiado: 013.529.561-01 - HELIO SANTOS SILVA
Valor Liquidado: 325,00
Histórico: DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA TROCA DE FECHADURAS EM PORTAS DE VIDRO (BLINDEX), NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.
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Data Pagamento: 12/04/2022
Nº Pagamento: 0704124008
Nº Liquidação: 0704123001
Nº Empenho: 0704122001
Beneficiado: 00.703.157/0001-83 - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO - CNM
Valor Liquidado: 400,00
Histórico: DESPESA REFERENTE COM INSCRICOES DOS VEREADORES, PARA PARTICIPAR DA MARCHA DOS VEREADORES EM BRASILIA-DF, DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNUCIPAL.
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Data Pagamento: 12/04/2022
Nº Pagamento: 0704124007
Nº Liquidação: 0704123002
Nº Empenho: 0704122001
Beneficiado: 00.703.157/0001-83 - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO - CNM
Valor Liquidado: 400,00
Histórico: DESPESA REFERENTE COM INSCRICOES DOS VEREADORES, PARA PARTICIPAR DA MARCHA DOS VEREADORES EM BRASILIA-DF, DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNUCIPAL.
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Data Pagamento: 12/04/2022
Nº Pagamento: 0704124006
Nº Liquidação: 0704123003
Nº Empenho: 0704122001
Beneficiado: 00.703.157/0001-83 - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO - CNM
Valor Liquidado: 400,00
Histórico: DESPESA REFERENTE COM INSCRICOES DOS VEREADORES, PARA PARTICIPAR DA MARCHA DOS VEREADORES EM BRASILIA-DF, DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNUCIPAL.
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Data Pagamento: 12/04/2022
Nº Pagamento: 0704124005
Nº Liquidação: 0704123004
Nº Empenho: 0704122001
Beneficiado: 00.703.157/0001-83 - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO - CNM
Valor Liquidado: 400,00
Histórico: DESPESA REFERENTE COM INSCRICOES DOS VEREADORES, PARA PARTICIPAR DA MARCHA DOS VEREADORES EM BRASILIA-DF, DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNUCIPAL.
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Data Pagamento: 12/04/2022
Nº Pagamento: 0704124004
Nº Liquidação: 0704123005
Nº Empenho: 0704122001
Beneficiado: 00.703.157/0001-83 - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO - CNM
Valor Liquidado: 400,00
Histórico: DESPESA REFERENTE COM INSCRICOES DOS VEREADORES, PARA PARTICIPAR DA MARCHA DOS VEREADORES EM BRASILIA-DF, DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNUCIPAL.
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Data Pagamento: 12/04/2022
Nº Pagamento: 0704124003
Nº Liquidação: 0704123006
Nº Empenho: 0704122001
Beneficiado: 00.703.157/0001-83 - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO - CNM
Valor Liquidado: 400,00
Histórico: DESPESA REFERENTE COM INSCRICOES DOS VEREADORES, PARA PARTICIPAR DA MARCHA DOS VEREADORES EM BRASILIA-DF, DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNUCIPAL.
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Data Pagamento: 12/04/2022
Nº Pagamento: 0704124002
Nº Liquidação: 0704123007
Nº Empenho: 0704122001
Beneficiado: 00.703.157/0001-83 - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO - CNM
Valor Liquidado: 400,00
Histórico: DESPESA REFERENTE COM INSCRICOES DOS VEREADORES, PARA PARTICIPAR DA MARCHA DOS VEREADORES EM BRASILIA-DF, DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNUCIPAL.
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Data Pagamento: 12/04/2022
Nº Pagamento: 0704124001
Nº Liquidação: 0704123008
Nº Empenho: 0704122001
Beneficiado: 00.703.157/0001-83 - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO - CNM
Valor Liquidado: 400,00
Histórico: DESPESA REFERENTE COM INSCRICOES DOS VEREADORES, PARA PARTICIPAR DA MARCHA DOS VEREADORES EM BRASILIA-DF, DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNUCIPAL.
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Data Pagamento: 04/04/2022
Nº Pagamento: 0704044001
Nº Liquidação: 0704043008
Nº Empenho: 0701032010
Beneficiado: 27.633.701/0001-14 - REDE TOCANTINS DE TELECOMUNICACAO LTDA
Valor Liquidado: 250,00
Histórico: DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM MENSALIDADE DA INTERNET - SCM - PLANO 500 MB, NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA CASA DE LEI, DURANTE O PERIODO DE 05/03 A 04/04/2022.
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Data Pagamento: 31/03/2022
Nº Pagamento: 0703314001
Nº Liquidação: 0703313001
Nº Empenho: 0701032014
Beneficiado: 11.224.348/0001-89 - BANCO DO BRASIL SA
Valor Liquidado: 259,20
Histórico: PAGAMENTO DA LIQUIDACAO N 0703313001 DO EMPENHO N 0701032014
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Data Pagamento: 25/03/2022
Nº Pagamento: 0703254002
Nº Liquidação: 0703253001
Nº Empenho: 0701032015
Beneficiado: 00.360.305/2812-86 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Valor Liquidado: 49,00
Histórico: PAGAMENTO DA LIQUIDACAO N 0703253001 DO EMPENHO N 0701032015
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Data Pagamento: 25/03/2022
Nº Pagamento: 0703254001
Nº Liquidação: 0703013001
Nº Empenho: 0701032004
Beneficiado: 25.086.034/0001-71 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.
Valor Liquidado: 311,60
Histórico: DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA, NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA CASA DE LEIS, DURANTE O MES DE MARCO/2022.
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Data Pagamento: 24/03/2022
Nº Pagamento: 0703244001
Nº Liquidação: 0703243001
Nº Empenho: 0701032013
Beneficiado: 29.979.036/0538-56 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Valor Liquidado: 21.645,46
Histórico: PAGAMENTO DA LIQUIDACAO N 0703243001 DO EMPENHO N 0701032013
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Data Pagamento: 22/03/2022
Nº Pagamento: 0703184005
Nº Liquidação: 0703223002
Nº Empenho: 0701072001
Beneficiado: 32.965.361/0001-69 - KP SISTEMA DE INFORMACAO PARA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL LTDA-ME
Valor Liquidado: 1.000,00
Histórico: PAGAMENTO DA LIQUIDACAO N 0703223002 DO EMPENHO N 0701072001
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Data Pagamento: 22/03/2022
Nº Pagamento: 0703184004
Nº Liquidação: 0703223003
Nº Empenho: 0703222001
Beneficiado: 22.366.087/0001-58 - EMERSON PINTO DA SILVA
Valor Liquidado: 380,00
Histórico: DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADORES E OUTROS, DE INTERRESSE DESTA CASA DE LEIS.
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Data Pagamento: 22/03/2022
Nº Pagamento: 0703184003
Nº Liquidação: 0703223001
Nº Empenho: 0701102001
Beneficiado: 40.231.032/0001-12 - MARCOS TULIO BARBOSA
Valor Liquidado: 600,00
Histórico: PRESTACAO DE SERVICOS DE INSERCAO DOS RELATORIOS A SER REALIZADA PELA CAMARA MUNICIPAL, NO WEB SITE LOCALIZADO NA INTERNET ATRAVES DO ENDERECO HTTPS://WWW.ARAGUATINS.TO.LEG.BR/ / / • INSERCAO DOS RELATORIOS RREO, RGF E PRESTACOES DE CONTAS (PORTAL DA / TRANSPARENCIA). / • INSERCAO DO CONTROLE DE DIARIAS E TODOS OS RELATORIOS DA LEI 4.320/64, (PORTAL DA / TRANSPARENCIA). / • LEI DAS DIRETRIZES ORCAMENTARIAS - LDO, PLANO PLURI ANUAL -PPA, LEI / ORCAMENTARIA ANUAL - LOA E SEUS DEVIDOS ANEXOS. / • ELABORACAO DOS DADOS PARA O SICONFI E MSC (MATRIZ DE SALDOS CONTABEIS) / • INSERCAO DOS RELATORIOS LICITACOES, ATAS E EDITAIS. / • INSERCAO DOS RELATORIOS CONTROLE DE CONTRATOS. / • RELATORIOS DA EXECUCAO ORCAMENTARIA / • RELATORIOS DOS PATRIMONIOS — / SUPORTE EM INFORMACOES OBRIGATORIAS JUNTO AO TCE E MP, COPETENCIA: MES DE MARCO/2022.
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Data Pagamento: 22/03/2022
Nº Pagamento: 0703184002
Nº Liquidação: 0703213003
Nº Empenho: 0701052001
Beneficiado: 12.310.510/0001-44 - ITS -TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA - ME
Valor Liquidado: 900,00
Histórico: DESPESA REFERENTE AO CONTRATO N 0701050002, NA LOCACAO DE SOFTWARE DE RH JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUATINS, DURANTE O PERIODO CONTRATUAL DE JANEIRO A DEZEMBRO/2022, COMPETENCIA: MES DE MARCO/2022.
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Data Pagamento: 21/03/2022
Nº Pagamento: 0703214011
Nº Liquidação: 0703213004
Nº Empenho: 0703212002
Beneficiado: 07.277.453/0001-09 - MOUSINHO COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
Valor Liquidado: 178,00
Histórico: PAGAMENTO DA LIQUIDACAO N 0703213004 DO EMPENHO N 0703212002
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Data Pagamento: 21/03/2022
Nº Pagamento: 0703214010
Nº Liquidação: 0703013003
Nº Empenho: 0701032003
Beneficiado: 00.007.153/0001-60 - SEMUSA - SERVICOS MUNICIPAL DE SENEAMENTO DE ARAGUATINS
Valor Liquidado: 49,70
Histórico: DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM TARIFAS DE AGUA, NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA CASA DE LEIS, DURANTE O MES DE MARCO/2022.
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Data Pagamento: 21/03/2022
Nº Pagamento: 0703214009
Nº Liquidação: 0703013002
Nº Empenho: 0701032005
Beneficiado: 76.535.764/0325-09 - OI S.A.
Valor Liquidado: 122,91
Histórico: DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA, NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA CASA DE LEIS, DURANTE O ANO DE 2022, COMPETENCIA: MES DE MARCO/2022.
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Data Pagamento: 21/03/2022
Nº Pagamento: 0703214008
Nº Liquidação: 0703213002
Nº Empenho: 0701052002
Beneficiado: 21.664.551/0001-20 - E M DE SOUSA ELIRELI - ME
Valor Liquidado: 3.000,00
Histórico: PRESTACAO DE SERVICOS, E APOIO EM TODOS OS PROCESSOS DE LICITACAO, DISPENSAS, INEXIGIBILIDADE, OPERACIONALIZACAO DA PLATAFORMA DO PREGAO ELETRONICO, PORTAL DA TRANSPARENCIA, SICAP- LCO, COMPETENCIA: MES DE MARCO/2022.
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Data Pagamento: 21/03/2022
Nº Pagamento: 0703214007
Nº Liquidação: 0703183003
Nº Empenho: 0703182003
Beneficiado: 22.416.800/0001-20 - RONALDO CESAR MADALENA - ME
Valor Liquidado: 655,00
Histórico: DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL 500 ML, GALAO DE 20, DESTINADOS AO USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA CASA LEIS.
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