Data Pagamento: |
14/04/2022 |
Nº Pagamento: |
0704134002 |
Nº Liquidação: |
0704143001 |
Nº Empenho: |
0704142001 |
Beneficiado: |
04.724.715/0003-00 - MARCA MOTOR VEICULOS LTDA |
Valor Liquidado: |
2.986,00 |
Histórico: |
DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS, DESTINADOS AO USO/MANUTENCAO NO VEICULO QUE SERVER A CASA DE LEIS DESTE MUNICIPIO. |
Descontos legais: |
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Data Pagamento: |
12/04/2022 |
Nº Pagamento: |
0704124009 |
Nº Liquidação: |
0704123009 |
Nº Empenho: |
0704122002 |
Beneficiado: |
013.529.561-01 - HELIO SANTOS SILVA |
Valor Liquidado: |
325,00 |
Histórico: |
DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA TROCA DE FECHADURAS EM PORTAS DE VIDRO (BLINDEX), NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. |
Descontos legais: |
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Data Pagamento: |
12/04/2022 |
Nº Pagamento: |
0704124008 |
Nº Liquidação: |
0704123001 |
Nº Empenho: |
0704122001 |
Beneficiado: |
00.703.157/0001-83 - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO - CNM |
Valor Liquidado: |
400,00 |
Histórico: |
DESPESA REFERENTE COM INSCRICOES DOS VEREADORES, PARA PARTICIPAR DA MARCHA DOS VEREADORES EM BRASILIA-DF, DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNUCIPAL. |
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Data Pagamento: |
12/04/2022 |
Nº Pagamento: |
0704124007 |
Nº Liquidação: |
0704123002 |
Nº Empenho: |
0704122001 |
Beneficiado: |
00.703.157/0001-83 - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO - CNM |
Valor Liquidado: |
400,00 |
Histórico: |
DESPESA REFERENTE COM INSCRICOES DOS VEREADORES, PARA PARTICIPAR DA MARCHA DOS VEREADORES EM BRASILIA-DF, DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNUCIPAL. |
Descontos legais: |
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Data Pagamento: |
12/04/2022 |
Nº Pagamento: |
0704124006 |
Nº Liquidação: |
0704123003 |
Nº Empenho: |
0704122001 |
Beneficiado: |
00.703.157/0001-83 - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO - CNM |
Valor Liquidado: |
400,00 |
Histórico: |
DESPESA REFERENTE COM INSCRICOES DOS VEREADORES, PARA PARTICIPAR DA MARCHA DOS VEREADORES EM BRASILIA-DF, DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNUCIPAL. |
Descontos legais: |
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Data Pagamento: |
12/04/2022 |
Nº Pagamento: |
0704124005 |
Nº Liquidação: |
0704123004 |
Nº Empenho: |
0704122001 |
Beneficiado: |
00.703.157/0001-83 - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO - CNM |
Valor Liquidado: |
400,00 |
Histórico: |
DESPESA REFERENTE COM INSCRICOES DOS VEREADORES, PARA PARTICIPAR DA MARCHA DOS VEREADORES EM BRASILIA-DF, DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNUCIPAL. |
Descontos legais: |
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Data Pagamento: |
12/04/2022 |
Nº Pagamento: |
0704124004 |
Nº Liquidação: |
0704123005 |
Nº Empenho: |
0704122001 |
Beneficiado: |
00.703.157/0001-83 - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO - CNM |
Valor Liquidado: |
400,00 |
Histórico: |
DESPESA REFERENTE COM INSCRICOES DOS VEREADORES, PARA PARTICIPAR DA MARCHA DOS VEREADORES EM BRASILIA-DF, DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNUCIPAL. |
Descontos legais: |
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Data Pagamento: |
12/04/2022 |
Nº Pagamento: |
0704124003 |
Nº Liquidação: |
0704123006 |
Nº Empenho: |
0704122001 |
Beneficiado: |
00.703.157/0001-83 - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO - CNM |
Valor Liquidado: |
400,00 |
Histórico: |
DESPESA REFERENTE COM INSCRICOES DOS VEREADORES, PARA PARTICIPAR DA MARCHA DOS VEREADORES EM BRASILIA-DF, DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNUCIPAL. |
Descontos legais: |
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Desembolsos bancários: |
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Data Pagamento: |
12/04/2022 |
Nº Pagamento: |
0704124002 |
Nº Liquidação: |
0704123007 |
Nº Empenho: |
0704122001 |
Beneficiado: |
00.703.157/0001-83 - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO - CNM |
Valor Liquidado: |
400,00 |
Histórico: |
DESPESA REFERENTE COM INSCRICOES DOS VEREADORES, PARA PARTICIPAR DA MARCHA DOS VEREADORES EM BRASILIA-DF, DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNUCIPAL. |
Descontos legais: |
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Desembolsos bancários: |
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Data Pagamento: |
12/04/2022 |
Nº Pagamento: |
0704124001 |
Nº Liquidação: |
0704123008 |
Nº Empenho: |
0704122001 |
Beneficiado: |
00.703.157/0001-83 - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO - CNM |
Valor Liquidado: |
400,00 |
Histórico: |
DESPESA REFERENTE COM INSCRICOES DOS VEREADORES, PARA PARTICIPAR DA MARCHA DOS VEREADORES EM BRASILIA-DF, DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNUCIPAL. |
Descontos legais: |
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Desembolsos bancários: |
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|
Data Pagamento: |
04/04/2022 |
Nº Pagamento: |
0704044001 |
Nº Liquidação: |
0704043008 |
Nº Empenho: |
0701032010 |
Beneficiado: |
27.633.701/0001-14 - REDE TOCANTINS DE TELECOMUNICACAO LTDA |
Valor Liquidado: |
250,00 |
Histórico: |
DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM MENSALIDADE DA INTERNET - SCM - PLANO 500 MB, NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA CASA DE LEI, DURANTE O PERIODO DE 05/03 A 04/04/2022. |
Descontos legais: |
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Desembolsos bancários: |
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|
Data Pagamento: |
31/03/2022 |
Nº Pagamento: |
0703314001 |
Nº Liquidação: |
0703313001 |
Nº Empenho: |
0701032014 |
Beneficiado: |
11.224.348/0001-89 - BANCO DO BRASIL SA |
Valor Liquidado: |
259,20 |
Histórico: |
PAGAMENTO DA LIQUIDACAO N 0703313001 DO EMPENHO N 0701032014 |
Descontos legais: |
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Desembolsos bancários: |
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|
Data Pagamento: |
25/03/2022 |
Nº Pagamento: |
0703254002 |
Nº Liquidação: |
0703253001 |
Nº Empenho: |
0701032015 |
Beneficiado: |
00.360.305/2812-86 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
Valor Liquidado: |
49,00 |
Histórico: |
PAGAMENTO DA LIQUIDACAO N 0703253001 DO EMPENHO N 0701032015 |
Descontos legais: |
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Desembolsos bancários: |
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|
Data Pagamento: |
25/03/2022 |
Nº Pagamento: |
0703254001 |
Nº Liquidação: |
0703013001 |
Nº Empenho: |
0701032004 |
Beneficiado: |
25.086.034/0001-71 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A. |
Valor Liquidado: |
311,60 |
Histórico: |
DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA, NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA CASA DE LEIS, DURANTE O MES DE MARCO/2022. |
Descontos legais: |
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Desembolsos bancários: |
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|
|
Data Pagamento: |
24/03/2022 |
Nº Pagamento: |
0703244001 |
Nº Liquidação: |
0703243001 |
Nº Empenho: |
0701032013 |
Beneficiado: |
29.979.036/0538-56 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL |
Valor Liquidado: |
21.645,46 |
Histórico: |
PAGAMENTO DA LIQUIDACAO N 0703243001 DO EMPENHO N 0701032013 |
Descontos legais: |
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Desembolsos bancários: |
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|
Data Pagamento: |
22/03/2022 |
Nº Pagamento: |
0703184005 |
Nº Liquidação: |
0703223002 |
Nº Empenho: |
0701072001 |
Beneficiado: |
32.965.361/0001-69 - KP SISTEMA DE INFORMACAO PARA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL LTDA-ME |
Valor Liquidado: |
1.000,00 |
Histórico: |
PAGAMENTO DA LIQUIDACAO N 0703223002 DO EMPENHO N 0701072001 |
Descontos legais: |
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Desembolsos bancários: |
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Data Pagamento: |
22/03/2022 |
Nº Pagamento: |
0703184004 |
Nº Liquidação: |
0703223003 |
Nº Empenho: |
0703222001 |
Beneficiado: |
22.366.087/0001-58 - EMERSON PINTO DA SILVA |
Valor Liquidado: |
380,00 |
Histórico: |
DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADORES E OUTROS, DE INTERRESSE DESTA CASA DE LEIS. |
Descontos legais: |
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|
Desembolsos bancários: |
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|
|
Data Pagamento: |
22/03/2022 |
Nº Pagamento: |
0703184003 |
Nº Liquidação: |
0703223001 |
Nº Empenho: |
0701102001 |
Beneficiado: |
40.231.032/0001-12 - MARCOS TULIO BARBOSA |
Valor Liquidado: |
600,00 |
Histórico: |
PRESTACAO DE SERVICOS DE INSERCAO DOS RELATORIOS A SER REALIZADA PELA CAMARA MUNICIPAL, NO WEB SITE LOCALIZADO NA INTERNET ATRAVES DO ENDERECO HTTPS://WWW.ARAGUATINS.TO.LEG.BR/ / / • INSERCAO DOS RELATORIOS RREO, RGF E PRESTACOES DE CONTAS (PORTAL DA / TRANSPARENCIA). / • INSERCAO DO CONTROLE DE DIARIAS E TODOS OS RELATORIOS DA LEI 4.320/64, (PORTAL DA / TRANSPARENCIA). / • LEI DAS DIRETRIZES ORCAMENTARIAS - LDO, PLANO PLURI ANUAL -PPA, LEI / ORCAMENTARIA ANUAL - LOA E SEUS DEVIDOS ANEXOS. / • ELABORACAO DOS DADOS PARA O SICONFI E MSC (MATRIZ DE SALDOS CONTABEIS) / • INSERCAO DOS RELATORIOS LICITACOES, ATAS E EDITAIS. / • INSERCAO DOS RELATORIOS CONTROLE DE CONTRATOS. / • RELATORIOS DA EXECUCAO ORCAMENTARIA / • RELATORIOS DOS PATRIMONIOS — / SUPORTE EM INFORMACOES OBRIGATORIAS JUNTO AO TCE E MP, COPETENCIA: MES DE MARCO/2022. |
Descontos legais: |
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|
Desembolsos bancários: |
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|
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Data Pagamento: |
22/03/2022 |
Nº Pagamento: |
0703184002 |
Nº Liquidação: |
0703213003 |
Nº Empenho: |
0701052001 |
Beneficiado: |
12.310.510/0001-44 - ITS -TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA - ME |
Valor Liquidado: |
900,00 |
Histórico: |
DESPESA REFERENTE AO CONTRATO N 0701050002, NA LOCACAO DE SOFTWARE DE RH JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUATINS, DURANTE O PERIODO CONTRATUAL DE JANEIRO A DEZEMBRO/2022, COMPETENCIA: MES DE MARCO/2022. |
Descontos legais: |
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Desembolsos bancários: |
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|
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Data Pagamento: |
21/03/2022 |
Nº Pagamento: |
0703214011 |
Nº Liquidação: |
0703213004 |
Nº Empenho: |
0703212002 |
Beneficiado: |
07.277.453/0001-09 - MOUSINHO COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA |
Valor Liquidado: |
178,00 |
Histórico: |
PAGAMENTO DA LIQUIDACAO N 0703213004 DO EMPENHO N 0703212002 |
Descontos legais: |
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|
Desembolsos bancários: |
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|
|
Data Pagamento: |
21/03/2022 |
Nº Pagamento: |
0703214010 |
Nº Liquidação: |
0703013003 |
Nº Empenho: |
0701032003 |
Beneficiado: |
00.007.153/0001-60 - SEMUSA - SERVICOS MUNICIPAL DE SENEAMENTO DE ARAGUATINS |
Valor Liquidado: |
49,70 |
Histórico: |
DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM TARIFAS DE AGUA, NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA CASA DE LEIS, DURANTE O MES DE MARCO/2022. |
Descontos legais: |
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|
Desembolsos bancários: |
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|
|
Data Pagamento: |
21/03/2022 |
Nº Pagamento: |
0703214009 |
Nº Liquidação: |
0703013002 |
Nº Empenho: |
0701032005 |
Beneficiado: |
76.535.764/0325-09 - OI S.A. |
Valor Liquidado: |
122,91 |
Histórico: |
DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA, NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA CASA DE LEIS, DURANTE O ANO DE 2022, COMPETENCIA: MES DE MARCO/2022. |
Descontos legais: |
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Desembolsos bancários: |
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Data Pagamento: |
21/03/2022 |
Nº Pagamento: |
0703214008 |
Nº Liquidação: |
0703213002 |
Nº Empenho: |
0701052002 |
Beneficiado: |
21.664.551/0001-20 - E M DE SOUSA ELIRELI - ME |
Valor Liquidado: |
3.000,00 |
Histórico: |
PRESTACAO DE SERVICOS, E APOIO EM TODOS OS PROCESSOS DE LICITACAO, DISPENSAS, INEXIGIBILIDADE, OPERACIONALIZACAO DA PLATAFORMA DO PREGAO ELETRONICO, PORTAL DA TRANSPARENCIA, SICAP- LCO, COMPETENCIA: MES DE MARCO/2022. |
Descontos legais: |
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Desembolsos bancários: |
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Data Pagamento: |
21/03/2022 |
Nº Pagamento: |
0703214007 |
Nº Liquidação: |
0703183003 |
Nº Empenho: |
0703182003 |
Beneficiado: |
22.416.800/0001-20 - RONALDO CESAR MADALENA - ME |
Valor Liquidado: |
655,00 |
Histórico: |
DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL 500 ML, GALAO DE 20, DESTINADOS AO USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA CASA LEIS. |
Descontos legais: |
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Desembolsos bancários: |
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