Data Pagamento: |
20/07/2022 |
Nº Pagamento: |
0707204004 |
Nº Liquidação: |
0707043004 |
Nº Empenho: |
0701032001 |
Beneficiado: |
03.817.702/0001-50 - VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA |
Valor Liquidado: |
16.555,81 |
Histórico: |
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DA TECNOLOGIA “SMART”, CARTAO ELETRONICO COM CHIP E/OU MAGNETICO, EM REDE ESPECIALIZADA DE SERVICOS, PARA ATENDER A RESPECTIVA FROTA DA CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUATINS/TO, EM REDE ESPECIALIZADA DE SERVICOS, COM SUAS ESPECIFICACOES DESCRITAS NOS ANEXOS, PELA CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUATINS/TO, NO PERIODO DE 01/06/2022 A 30/06/2022. |
Descontos legais: |
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Desembolsos bancários: |
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|
Data Pagamento: |
20/07/2022 |
Nº Pagamento: |
0707204003 |
Nº Liquidação: |
0707043003 |
Nº Empenho: |
0701032001 |
Beneficiado: |
03.817.702/0001-50 - VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA |
Valor Liquidado: |
3.683,66 |
Histórico: |
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DA TECNOLOGIA “SMART”, CARTAO ELETRONICO COM CHIP E/OU MAGNETICO, EM REDE ESPECIALIZADA DE SERVICOS, PARA ATENDER A RESPECTIVA FROTA DA CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUATINS/TO, EM REDE ESPECIALIZADA DE SERVICOS, COM SUAS ESPECIFICACOES DESCRITAS NOS ANEXOS, PELA CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUATINS/TO, NO PERIODO DE 01/06/2022 A 30/06/2022. |
Descontos legais: |
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Desembolsos bancários: |
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|
Data Pagamento: |
20/07/2022 |
Nº Pagamento: |
0707204002 |
Nº Liquidação: |
0707043002 |
Nº Empenho: |
0701032001 |
Beneficiado: |
03.817.702/0001-50 - VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA |
Valor Liquidado: |
1.844,10 |
Histórico: |
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DA TECNOLOGIA “SMART”, CARTAO ELETRONICO COM CHIP E/OU MAGNETICO, EM REDE ESPECIALIZADA DE SERVICOS, PARA ATENDER A RESPECTIVA FROTA DA CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUATINS/TO, EM REDE ESPECIALIZADA DE SERVICOS, COM SUAS ESPECIFICACOES DESCRITAS NOS ANEXOS, PELA CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUATINS/TO, NO PERIODO DE 01/06/2022 A 30/06/2022. |
Descontos legais: |
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|
Desembolsos bancários: |
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|
|
Data Pagamento: |
07/07/2022 |
Nº Pagamento: |
0707074002 |
Nº Liquidação: |
0707063002 |
Nº Empenho: |
0707062001 |
Beneficiado: |
23.004.883/0001-03 - J. JUNIOR DA SILVA - ME |
Valor Liquidado: |
468,15 |
Histórico: |
DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DIVERSOS (COPA E COZINHA), DESTINADOS AO USO/CONSUMO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA CASA DE LEIS. |
Descontos legais: |
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Desembolsos bancários: |
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|
|
Data Pagamento: |
07/07/2022 |
Nº Pagamento: |
0707074001 |
Nº Liquidação: |
0707063001 |
Nº Empenho: |
0707062001 |
Beneficiado: |
23.004.883/0001-03 - J. JUNIOR DA SILVA - ME |
Valor Liquidado: |
335,87 |
Histórico: |
PAGAMENTO DA LIQUIDACAO N 0707063001 DO EMPENHO N 0707062001 |
Descontos legais: |
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Desembolsos bancários: |
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|
Data Pagamento: |
05/07/2022 |
Nº Pagamento: |
0707054001 |
Nº Liquidação: |
0707053001 |
Nº Empenho: |
0701032010 |
Beneficiado: |
27.633.701/0001-14 - REDE TOCANTINS DE TELECOMUNICACAO LTDA |
Valor Liquidado: |
250,00 |
Histórico: |
DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM MENSALIDADE DA INTERNET - SCM - PLANO 500 MB, NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA CASA DE LEI, DURANTE O PERIODO DE 05/06 A 04/07/2022. |
Descontos legais: |
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Desembolsos bancários: |
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|
|
Data Pagamento: |
27/06/2022 |
Nº Pagamento: |
0706274001 |
Nº Liquidação: |
0706273001 |
Nº Empenho: |
0701032015 |
Beneficiado: |
00.360.305/2812-86 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
Valor Liquidado: |
59,45 |
Histórico: |
PAGAMENTO DA LIQUIDACAO N 0706273001 DO EMPENHO N 0701032015 |
Descontos legais: |
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Desembolsos bancários: |
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|
Data Pagamento: |
24/06/2022 |
Nº Pagamento: |
0706244002 |
Nº Liquidação: |
0706013006 |
Nº Empenho: |
0701032004 |
Beneficiado: |
25.086.034/0001-71 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A. |
Valor Liquidado: |
254,13 |
Histórico: |
DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA, NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA CASA DE LEIS, DURANTE O MES DE JUNHO/2022. |
Descontos legais: |
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Desembolsos bancários: |
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|
|
Data Pagamento: |
24/06/2022 |
Nº Pagamento: |
0706244001 |
Nº Liquidação: |
0706243001 |
Nº Empenho: |
0701052002 |
Beneficiado: |
21.664.551/0001-20 - E M DE SOUSA ELIRELI - ME |
Valor Liquidado: |
3.000,00 |
Histórico: |
PRESTACAO DE SERVICOS, E APOIO EM TODOS OS PROCESSOS DE LICITACAO, DISPENSAS, INEXIGIBILIDADE, OPERACIONALIZACAO DA PLATAFORMA DO PREGAO ELETRONICO, PORTAL DA TRANSPARENCIA, SICAP- LCO, COMPETENCIA: MES DE JUNHO/2022. |
Descontos legais: |
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|
Desembolsos bancários: |
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|
|
Data Pagamento: |
23/06/2022 |
Nº Pagamento: |
0706234008 |
Nº Liquidação: |
0706233004 |
Nº Empenho: |
0701032012 |
Beneficiado: |
09.633.925/0001-44 - FUNPREV - FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE ARAGUATINS |
Valor Liquidado: |
602,78 |
Histórico: |
PAGAMENTO DA LIQUIDACAO N 0706233004 DO EMPENHO N 0701032012 |
Descontos legais: |
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Desembolsos bancários: |
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|
|
Data Pagamento: |
23/06/2022 |
Nº Pagamento: |
0706234007 |
Nº Liquidação: |
0706233003 |
Nº Empenho: |
0701032013 |
Beneficiado: |
29.979.036/0538-56 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL |
Valor Liquidado: |
23.430,60 |
Histórico: |
PAGAMENTO DA LIQUIDACAO N 0706233003 DO EMPENHO N 0701032013 |
Descontos legais: |
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Desembolsos bancários: |
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|
|
Data Pagamento: |
23/06/2022 |
Nº Pagamento: |
0706234006 |
Nº Liquidação: |
0706013005 |
Nº Empenho: |
0701032003 |
Beneficiado: |
00.007.153/0001-60 - SEMUSA - SERVICOS MUNICIPAL DE SENEAMENTO DE ARAGUATINS |
Valor Liquidado: |
49,70 |
Histórico: |
DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM TARIFAS DE AGUA, NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA CASA DE LEIS, DURANTE O MES DE JUNHO/2022. |
Descontos legais: |
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Desembolsos bancários: |
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|
|
Data Pagamento: |
23/06/2022 |
Nº Pagamento: |
0706234005 |
Nº Liquidação: |
0706013004 |
Nº Empenho: |
0701032005 |
Beneficiado: |
76.535.764/0325-09 - OI S.A. |
Valor Liquidado: |
145,78 |
Histórico: |
DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM TARIFAS TELEFONICA, NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA CASA DE LEIS, DURANTE O MES DE JUNHO/2022. |
Descontos legais: |
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|
Desembolsos bancários: |
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|
|
Data Pagamento: |
23/06/2022 |
Nº Pagamento: |
0706234004 |
Nº Liquidação: |
0706223004 |
Nº Empenho: |
0701052001 |
Beneficiado: |
12.310.510/0001-44 - ITS -TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA - ME |
Valor Liquidado: |
900,00 |
Histórico: |
DESPESA REFERENTE AO CONTRATO N 0701050002, NA LOCACAO DE SOFTWARE DE RH JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUATINS, DURANTE O PERIODO CONTRATUAL, COMPETENCIA: MES DE JUNHO/2022. |
Descontos legais: |
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|
Desembolsos bancários: |
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|
|
Data Pagamento: |
23/06/2022 |
Nº Pagamento: |
0706234003 |
Nº Liquidação: |
0706223003 |
Nº Empenho: |
0701072001 |
Beneficiado: |
32.965.361/0001-69 - KP SISTEMA DE INFORMACAO PARA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL LTDA-ME |
Valor Liquidado: |
1.000,00 |
Histórico: |
PAGAMENTO DA LIQUIDACAO N 0706223003 DO EMPENHO N 0701072001, MES DE JUNHO/2022. |
Descontos legais: |
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Desembolsos bancários: |
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|
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Data Pagamento: |
23/06/2022 |
Nº Pagamento: |
0706234001 |
Nº Liquidação: |
0706233001 |
Nº Empenho: |
0706232001 |
Beneficiado: |
17.543.642/0001-30 - L. P. B. COVALO - ME |
Valor Liquidado: |
3.060,00 |
Histórico: |
DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPACITACAO E TREINAMENTO NA INSCRICAO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, NO CURSO DE CONTROLE INTERNO E A REGULAMENTACAO IMPLANTACAO DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS, LICITACAO E CONTRATOS, REALIZADO NOS DIA DE 27 A 30 DE JUNHO/2022, EM PALMAS, NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA CASA LEIS. |
Descontos legais: |
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|
Desembolsos bancários: |
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|
|
Data Pagamento: |
22/06/2022 |
Nº Pagamento: |
0706224006 |
Nº Liquidação: |
0706023005 |
Nº Empenho: |
0701032001 |
Beneficiado: |
03.817.702/0001-50 - VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA |
Valor Liquidado: |
16.584,63 |
Histórico: |
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DA TECNOLOGIA “SMART”, CARTAO ELETRONICO COM CHIP E/OU MAGNETICO, EM REDE ESPECIALIZADA DE SERVICOS, PARA ATENDER A RESPECTIVA FROTA DA CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUATINS/TO, EM REDE ESPECIALIZADA DE SERVICOS, COM SUAS ESPECIFICACOES DESCRITAS NOS ANEXOS, PELA CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUATINS/TO, NO PERIODO DE 01/05/2022 A 31/05/2022. |
Descontos legais: |
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|
Desembolsos bancários: |
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|
|
Data Pagamento: |
22/06/2022 |
Nº Pagamento: |
0706224005 |
Nº Liquidação: |
0706023004 |
Nº Empenho: |
0701032001 |
Beneficiado: |
03.817.702/0001-50 - VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA |
Valor Liquidado: |
3.688,21 |
Histórico: |
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DA TECNOLOGIA “SMART”, CARTAO ELETRONICO COM CHIP E/OU MAGNETICO, EM REDE ESPECIALIZADA DE SERVICOS, PARA ATENDER A RESPECTIVA FROTA DA CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUATINS/TO, EM REDE ESPECIALIZADA DE SERVICOS, COM SUAS ESPECIFICACOES DESCRITAS NOS ANEXOS, PELA CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUATINS/TO, NO PERIODO DE 01/05/2022 A 31/05/2022. |
Descontos legais: |
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|
Desembolsos bancários: |
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|
|
Data Pagamento: |
22/06/2022 |
Nº Pagamento: |
0706224004 |
Nº Liquidação: |
0706023003 |
Nº Empenho: |
0701032001 |
Beneficiado: |
03.817.702/0001-50 - VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA |
Valor Liquidado: |
1.844,10 |
Histórico: |
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DA TECNOLOGIA “SMART”, CARTAO ELETRONICO COM CHIP E/OU MAGNETICO, EM REDE ESPECIALIZADA DE SERVICOS, PARA ATENDER A RESPECTIVA FROTA DA CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUATINS/TO, EM REDE ESPECIALIZADA DE SERVICOS, COM SUAS ESPECIFICACOES DESCRITAS NOS ANEXOS, PELA CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUATINS/TO, NO PERIODO DE 01/05/2022 A 31/05/2022. |
Descontos legais: |
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Desembolsos bancários: |
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|
|
Data Pagamento: |
22/06/2022 |
Nº Pagamento: |
0706224003 |
Nº Liquidação: |
0706023002 |
Nº Empenho: |
0701032001 |
Beneficiado: |
03.817.702/0001-50 - VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA |
Valor Liquidado: |
1.843,54 |
Histórico: |
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DA TECNOLOGIA “SMART”, CARTAO ELETRONICO COM CHIP E/OU MAGNETICO, EM REDE ESPECIALIZADA DE SERVICOS, PARA ATENDER A RESPECTIVA FROTA DA CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUATINS/TO, EM REDE ESPECIALIZADA DE SERVICOS, COM SUAS ESPECIFICACOES DESCRITAS NOS ANEXOS, PELA CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUATINS/TO, NO PERIODO DE 01/05/2022 A 31/05/2022. |
Descontos legais: |
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Desembolsos bancários: |
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|
Data Pagamento: |
22/06/2022 |
Nº Pagamento: |
0706224002 |
Nº Liquidação: |
0706023001 |
Nº Empenho: |
0701032001 |
Beneficiado: |
03.817.702/0001-50 - VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA |
Valor Liquidado: |
1.843,34 |
Histórico: |
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DA TECNOLOGIA “SMART”, CARTAO ELETRONICO COM CHIP E/OU MAGNETICO, EM REDE ESPECIALIZADA DE SERVICOS, PARA ATENDER A RESPECTIVA FROTA DA CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUATINS/TO, EM REDE ESPECIALIZADA DE SERVICOS, COM SUAS ESPECIFICACOES DESCRITAS NOS ANEXOS, PELA CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUATINS/TO, NO PERIODO DE 01/05/2022 A 31/05/2022. |
Descontos legais: |
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Desembolsos bancários: |
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|
Data Pagamento: |
21/06/2022 |
Nº Pagamento: |
0706214008 |
Nº Liquidação: |
0706203011 |
Nº Empenho: |
0701032014 |
Beneficiado: |
11.224.348/0001-89 - BANCO DO BRASIL SA |
Valor Liquidado: |
11,00 |
Histórico: |
PAGAMENTO DA LIQUIDACAO N 0706203011 DO EMPENHO N 0701032014 |
Descontos legais: |
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Desembolsos bancários: |
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|
|
Data Pagamento: |
21/06/2022 |
Nº Pagamento: |
0706214007 |
Nº Liquidação: |
0706213006 |
Nº Empenho: |
0702102001 |
Beneficiado: |
36.713.135/0001-41 - THOMASSON GABRIEL DOS SANTOS CAVALCANTE |
Valor Liquidado: |
1.000,00 |
Histórico: |
PAGAMENTO DA LIQUIDACAO N 0706213006 DO EMPENHO N 0702102001 |
Descontos legais: |
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Desembolsos bancários: |
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|
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Data Pagamento: |
20/06/2022 |
Nº Pagamento: |
0706204015 |
Nº Liquidação: |
0706203014 |
Nº Empenho: |
0706202007 |
Beneficiado: |
25.085.796/0001-53 - CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUATINS |
Valor Liquidado: |
2.796,28 |
Histórico: |
PAGAMENTO DA LIQUIDACAO N 0706203014 DO EMPENHO N 0706202007 |
Descontos legais: |
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Desembolsos bancários: |
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